6月13日-14日,吉安公司財審部組成內控檢查小組對客運分公司的內部控制情況開展檢查。檢查組對分公司近三年的內部控制進行專項檢查,重點檢查制度建設、費用審批、現金票款管理、資產管理等方面的內控執行情況,采用查閱合同、會計憑證、相關業務臺賬、財務報表等方式查找內控管理中的漏洞,從而進一步規范各單位的內部控制工作,規避公司經營過程中的各種風險,提升基層單位的管理水平。